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Última atualização:
2026-02-09 10:32:25
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Data Nº Empenho Parcela Favorecido Valor Pago Valor Retido Detalhes
19/11/2025 2025NE0220009 0000010
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICO SO EXERCICIO DE 2025.
R$ 34.250,28 R$ 0,00
19/11/2025 2025NE1119004 0000001
55.176.039/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DO VEICULO FIATR CRONUS PLACA RZV3F01 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 249,00 R$ 0,00
19/11/2025 2025NE1119003 0000001
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2025.
R$ 8.000,00 R$ 0,00
14/11/2025 2025NE1113001 0000001
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025
R$ 1.500,00 R$ 0,00
14/11/2025 2025NE1113002 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
14/11/2025 2025NE1114001 0000001
01.754.239/0034-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO CARRIER, PARA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 8.903,61 R$ 0,00
04/11/2025 2025NE0623005 0000005
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
R$ 6.196,65 R$ 0,00
04/11/2025 2025NE1103008 0000001
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA.
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19 25 PROCESSO ADM 002 2025.
R$ 3.350,63 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103003 0000001
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103006 0000001
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 1.400,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103004 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103005 0000001
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103001 0000001
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO GILSON RODRIGUES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103002 0000001
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 0,00
03/11/2025 2025NE1103007 0000001
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 3.500,00 R$ 0,00
31/10/2025 2025NE1031001 0000001
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 693,24 R$ 0,00
27/10/2025 2025NE0225005 0000009
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
R$ 400,00 R$ 0,00
27/10/2025 2025NE0416004 0000008
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 4.980,00 R$ 0,00
27/10/2025 2025NE1023002 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 6.000,00 R$ 0,00
27/10/2025 2025NE1023003 0000001
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 6.000,00 R$ 0,00
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Liquidacao Favorecido Valor Liquidado Detalhes
19/11/2025 2025NE0220003 0000010
IPUBI ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
10.579.283/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA DE PATRIMONIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004 25 E DISPENSA 001 25.
R$ 2.300,00
19/11/2025 2025NE1119003 0000001
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO 2025.
R$ 8.000,00
19/11/2025 2025NE1119004 0000001
55.176.039/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE OLEOS E FILTROS DO VEICULO FIATR CRONUS PLACA RZV3F01 DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 249,00
14/11/2025 2025NE1114001 0000001
01.754.239/0034-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO AO TETO CARRIER, PARA PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 8.903,61
13/11/2025 2025NE1113001 0000001
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025
R$ 1.500,00
13/11/2025 2025NE1113002 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO A UVPUNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
04/11/2025 2025NE0623005 0000005
PEREIRA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA
12.838.273/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
R$ 6.196,65
04/11/2025 2025NE1103008 0000001
MOTA LEANDRO COMBUSTIVEIS LTDA.
04.645.650/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DES TINADO A ABESTECIMENTO DE VEICULO DA ACAMARA MUNICIPAL DE IPUBIPE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 19 25 PROCESSO ADM 002 2025.
R$ 3.350,63
03/11/2025 2025NE1103003 0000001
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR VENILDO FERNANDES FEITOSA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
03/11/2025 2025NE1103006 0000001
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 1.400,00
03/11/2025 2025NE1103005 0000001
MARINALVA ANGELICA SIMÃO RAMOS
***.***.684-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA MARINALVA ANGELICA ALVES SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
03/11/2025 2025NE1103004 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR DAMAZIO SIQUEIRA SILVA, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
03/11/2025 2025NE1103002 0000001
JANIEURE AMORIM DE ANDRADE ALVES
***.***.564-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS A VEREADORA JANIEURE AMORIM A. ALVES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
03/11/2025 2025NE1103001 0000001
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIAS AO VEREADOR FRANCISCO GILSON RODRIGUES, PARA CIDADE DO RECIFE PE, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A COM PESA E VINCULADOS AO MUNICIPIO DE IPUBI PE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
R$ 1.500,00
03/11/2025 2025NE1103007 0000001
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 3.500,00
31/10/2025 2025NE1031001 0000001
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 693,24
27/10/2025 2025NE0416004 0000008
FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA
14.000.876/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
R$ 4.980,00
27/10/2025 2025NE1023002 0000001
DAMAZIO SIQUEIRA SILVA
***.***.134-00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 6.000,00
27/10/2025 2025NE1023003 0000001
JOÃO BOSCO DA SILVA
***.***.894-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRTO) DIARIAS,PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NORDESTINO DE AGENTES PUBLICOS E POLITICOS EM JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025.
R$ 6.000,00
24/10/2025 2025NE0225005 0000009
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONRTRIBUICAO DA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO UVP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
R$ 400,00
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Data Nº Empenho Tipo Favorecido(a) Licitação Valor Empenhado Detalhes
19/09/2025 2025NE0919006 Ordinário
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Carregando...
R$ 3.350,00
19/09/2025 2025NE0919007 Ordinário
MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
59.447.567/0001-53
VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, PARA ASSESSORAR OS PROCESSOS LICITATORIO DA CAMARA MUNIPAL DE IPUBI PE, INEX 004 2025 CONTRATO 01 2025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Carregando...
R$ 7.500,00
18/09/2025 2025NE0918001 Ordinário
SOLANGE MARIA DE FREITAS
***.***.264-87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 30 CAMISETAS COM BORDADO NO BRASAO NACIONAL R BRASAO MUNICIPAL, PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE, E 02 CAPAS EM TECIDO PARA GARRAFAO DE 20L PARA BEBEDOURO.
Carregando...
R$ 3.670,00
18/09/2025 2025NE0918002 Ordinário
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025
Carregando...
R$ 705,00
09/09/2025 2025NE0909001 Ordinário
LUCIANO JOSE DE LIMA
***.***.754-83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, SERVIDOS APOS AS SESSOES ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
Carregando...
R$ 1.361,80
09/09/2025 2025NE0909002 Ordinário
FRANCISCO GILSON RODRIGUES
***.***.754-69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
Carregando...
R$ 3.000,00
09/09/2025 2025NE0909003 Ordinário
49.221.197 ALAN MANOEL SOUZA MACIEL
49.221.197/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOS PARA PLCAS DO BIENIO 2025 2026, DA CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI PE.
Carregando...
R$ 220,00
02/09/2025 2025NE0902001 Ordinário
58.723.608 ALEX ANTONIO DA SILVA
58.723.608/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO BEM COMO AS DEVIDAS ELABORACAO DE RESPOSTAS, ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICIOSSGI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI. SISTEMAS DE REMESSA TCEPE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025
Carregando...
R$ 1.500,00
02/09/2025 2025NE0902002 Ordinário
EDITORA JORNAL DO COMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MEDIA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
Carregando...
R$ 1.120,00
28/08/2025 2025NE0828001 Ordinário
BANCO DO BRASIL SA
***.***.149-13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS BANCARIOS COM TAXAS DE TED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
Carregando...
R$ 647,19
25/08/2025 2025NE0825001 Ordinário
ANTONIO CARLOS DE SOUZA SILVA
***.***.364-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVACAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025
Carregando...
R$ 640,00
25/08/2025 2025NE0825002 Ordinário
VENILDO FERNANDES FEITOSA
***.***.254-73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA PETROLINA PE, ONDE O VEREADOR ESTEVE PRESENTA NA SEDE DA 3ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 800,00
25/08/2025 2025NE0825003 Ordinário
MARY DE MAGDALA EUGENIO MUDO GOMES
***.***.604-15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA CIDADE DO RECIFE PE, NOS DIAS 15 DE AGOSTO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUTO AS ASSESSORIAS LEGISLATIAS DA UNIAO DOS VEREAADOA DE PERNAMBUCO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO.
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R$ 1.500,00
20/08/2025 2025NE0820001 Ordinário
MACHADO & SA BARRETO COMERCIO DE PNEUS LTDA
07.390.277/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO FIAT CRONUS RZV3F01, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.
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R$ 1.273,00
20/08/2025 2025NE0820002 Ordinário
ASSOCIACAO ARTE VIDA
02.229.457/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) INSCRICOES, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DOS LESGISLATIVOS NOS DIAS 21 E 22 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE.
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R$ 1.000,00
20/08/2025 2025NE0820003 Ordinário
JADNA ANDRADE PREEIRA
***.***.774-08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL DE IPUBI PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO.
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R$ 1.450,00
20/08/2025 2025NE0820004 Ordinário
AEDSON FERREIRA DAMACENA LTDA
36.636.006/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 001 2025 NO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 8.000,00
20/08/2025 2025NE0820005 Ordinário
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARENCIA, ESIC, OUVIDORIA MUNICIPAL E CARTA DE SERVICO AO USUARIO CSU, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 014 2025, DISPENSA 011 2025 E CONTRADO 012 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.500,00
20/08/2025 2025NE0820006 Ordinário
ISTEFANIA ALVES SOUSA ME
17.423.621/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 015 2025, DISPENSA 012 2025 E CONTRADO 013 2025. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 1.400,00
20/08/2025 2025NE0820007 Ordinário
ARTON HENRIQUE ANDRADE SAMPAIO 11843823446
34.754.132/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLCITARIO E GESTAO DE RDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IPUBI PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013 2025, DISPENSA 010 2025 E CONTRADO 010 202. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.350,00